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基层央行内审转型成果运用制约因素及对策建议
作者: 熊平兴   来源: 审计与理财 年份: 2015 文献类型 : 期刊 关键词: 案例分析   审计人员   审计监督   审计成果   内审部门   审计职责   审计对象   央行内审   审计报告   内部控制审计  
描述: 内审成果是内部审计机构、审计人员在依法独立进行审计监督、充分履行审计职责的过程中取得的工作成绩,内审成果主要由事实确认书、审计报告、内审结论与处理决定、整改通知、评估报告、调研报告、案例分析等形式
人民银行要害岗位履行职责内审评价探索
作者: 陈小平   来源: 审计与理财 年份: 2005 文献类型 : 期刊 关键词: 履行职责   规范行为   整改意见   暂行办法   专项审计   人事部门   工作人员   程序与方法   内审人员   评价活动  
描述: 人民银行要害岗位履行职责内审评价探索
监督与服务并举 全面履行审计职责
作者: 叶观荣   来源: 审计与理财 年份: 2006 文献类型 : 期刊 关键词: 依法行政   社会服务   审计监督   并举   审计职责   科学发展观   审计机关   领导干部经济责任审计   监督与服务   历史条件  
描述: 监督与服务并举 全面履行审计职责
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