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基层央行内审转型成果运用制约因素及对策建议
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作者:
熊平兴
来源:
审计与理财
年份:
2015
文献类型 :
期刊
关键词:
案例分析
审计人员
审计监督
审计成果
内审部门
审计职责
审计对象
央行内审
审计报告
内部控制审计
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描述:
内审成果是内部审计机构、审计人员在依法独立进行审计监督、充分履行审计职责的过程中取得的工作成绩,内审成果主要由事实确认书、审计报告、内审结论与处理决定、整改通知、评估报告、调研报告、案例分析等形式表现。审计成果运用就是如何发挥审计成果的效能,使审计成果转化为促进工作的措施及行为。目前基层央行普遍存在“重审计、轻运用”的现象,削弱了内审成果运用效能,针对这一
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审计人员要善于用笔说话
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作者:
陈建平
来源:
审计与理财
年份:
2014
文献类型 :
期刊
关键词:
审计人员
审计案例
审计成果
上级审计机关
审计调查
比用
审计整改
审计报告
审计建议
项目审计
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描述:
认为:审计人员用笔说话与用嘴说话一样重要,两者相辅相成,相得益彰。但有时候用笔说话比用嘴说话显得更重要。时下,不少审计人员审功很好,能依法依规审计出不少问题,甚至隐藏很深的违规违纪违法问题也能审计出来。还有的审计人员说功也很好,也能说出审计的一二
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关于内审工作的若干思考
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作者:
王国华
来源:
审计与理财
年份:
2015
文献类型 :
期刊
关键词:
内审工作
审计项目
审计成果
内审机构
国家审计
审计资源
内部审计
内审人员
审计规范
审计队伍
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描述:
经过近30年的发展,我国内部审计工作从无到有,内部审计队伍日益壮大,内部审计规范体系逐步建立和完善。内部审计作为审计“免疫系统”的第一道防线,与国家审计各成体系、各司其职,又相互联系、相互补充。加强内部审计工作,对于整合审计资源,扩大整体审计覆盖面,提高“免疫系统”功能,提升国家治理效果具有重要意义。一、强化内审工作的重要意义
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对审计机关审计质量控制的几点看法
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作者:
王国华
来源:
审计与理财
年份:
2009
文献类型 :
期刊
关键词:
规范程度
审计项目质量
审计质量控制
审计事项
审计成果
审计结论
审计机关
审计程序
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描述:
一、如何评价审计项目质量的高低 如何评价审计项目的质量?通常有四种观点:一是结果导向,即注重审计的成果,以审计成果的大小来判定审计质量的优劣;二是程序导向,即注重审计程序的规范,以审计程序的规范程度来判定审计质量的优劣;三是结果程序的导向,即重视结果和程序,但结果更重于程序的