按文献类别分组
按栏目分组
按年份分组
关键词
基层央行内审转型成果运用制约因素及对策建议
作者: 熊平兴   来源: 审计与理财 年份: 2015 文献类型 : 期刊 关键词: 案例分析   审计人员   审计监督   审计成果   内审部门   审计职责   审计对象   央行内审   审计报告   内部控制审计  
描述: 内审成果是内部审计机构、审计人员在依法独立进行审计监督、充分履行审计职责的过程中取得的工作成绩,内审成果主要由事实确认书、审计报告、内审结论与处理决定、整改通知、评估报告、调研报告、案例分析等形式表现。审计成果运用就是如何发挥审计成果的效能,使审计成果转化为促进工作的措施及行为。目前基层央行普遍存在“重审计、轻运用”的现象,削弱了内审成果运用效能,针对这一
城市区一级审计机关职能作用刍议
作者: 张玉辉   来源: 江西审计与财务 年份: 1995 文献类型 : 期刊 关键词: 审计监督   城市区   《审计法》   审计对象   审计机关   审计特派员   财务收支审计   审计局   景德镇市   职能作用  
描述: 城市区一级审计机关职能作用刍议张玉辉根据城市区一级政府机构设立和城市区的企事业单位经济发展状况,我市审计干部就区一级审计机关如何发挥区审计机关审计监督职能作用进行研讨,观点综合如下:一、基本情况。景德镇为江西省直辖市,以盛产陶瓷著称,全市总人口136...
< 1
Rss订阅