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基层央行内审转型成果运用制约因素及对策建议
作者: 熊平兴   来源: 审计与理财 年份: 2015 文献类型 : 期刊 关键词: 案例分析   审计人员   审计监督   审计成果   内审部门   审计职责   审计对象   央行内审   审计报告   内部控制审计  
描述: 内审成果是内部审计机构、审计人员在依法独立进行审计监督、充分履行审计职责的过程中取得的工作成绩,内审成果主要由事实确认书、审计报告、内审结论与处理决定、整改通知、评估报告、调研报告、案例分析等形式表现。审计成果运用就是如何发挥审计成果的效能,使审计成果转化为促进工作的措施及行为。目前基层央行普遍存在“重审计、轻运用”的现象,削弱了内审成果运用效能,针对这一
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