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基层央行内审转型成果运用制约因素及对策建议
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作者:
熊平兴
来源:
审计与理财
年份:
2015
文献类型 :
期刊
关键词:
案例分析
审计人员
审计监督
审计成果
内审部门
审计职责
审计对象
央行内审
审计报告
内部控制审计
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描述:
内审成果是内部审计机构、审计人员在依法独立进行审计监督、充分履行审计职责的过程中取得的工作成绩,内审成果主要由事实确认书、审计报告、内审结论与处理决定、整改通知、评估报告、调研报告、案例分析等形式表现。审计成果运用就是如何发挥审计成果的效能,使审计成果转化为促进工作的措施及行为。目前基层央行普遍存在“重审计、轻运用”的现象,削弱了内审成果运用效能,针对这一
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关于内审工作的若干思考
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作者:
王国华
来源:
审计与理财
年份:
2015
文献类型 :
期刊
关键词:
内审工作
审计项目
审计成果
内审机构
国家审计
审计资源
内部审计
内审人员
审计规范
审计队伍
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描述:
经过近30年的发展,我国内部审计工作从无到有,内部审计队伍日益壮大,内部审计规范体系逐步建立和完善。内部审计作为审计“免疫系统”的第一道防线,与国家审计各成体系、各司其职,又相互联系、相互补充。加强内部审计工作,对于整合审计资源,扩大整体审计覆盖面,提高“免疫系统”功能,提升国家治理效果具有重要意义。一、强化内审工作的重要意义